婁底市城市建設投資管理辦公室2015年部門預算說明
一、單位職能職責:
(一)指導、監(jiān)管、協(xié)調(diào)婁底市城市建設投資集團有限公司日常工作。
(二)為城市基礎設施建設提供管理服務。
(三)按照市人民政府下達的固定資產(chǎn)投資計劃和城市建設維護計劃,協(xié)調(diào)落實資金。
(四)受市政府委托,管理城市建設資金,規(guī)范資金的運作程序、確保資金安全。
(五)經(jīng)市政府授權,指導配合開展股權經(jīng)營與投資、債券發(fā)行等業(yè)務。
(六)承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。
二、2015年部門收支預算概況:
(一)收入預算。 2015年年初預算數(shù)237.55萬元(政府性基金撥款),收入總計237.55萬元。
(二)支出預算。 2015年年初預算數(shù)237.55萬元(國有土地使用權收入安排支出237.55萬元)。
(三)“三公”經(jīng)費預算: 2015年“三公”經(jīng)費預算7萬元,其中:公務接待費 5萬元,公務用車運行維護費2萬元。
婁底市城市建設投資管理辦公室
2015年6月1日
2015年部門收支預算總表 |
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單位名稱:婁底市城市建設投資管理辦公室 |
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
預算數(shù) |
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一、公共財政預算撥款 |
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一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
216.9 |
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經(jīng)費撥款 |
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國有土地使用權收入安排的支出 |
216.9 |
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二、非稅收入撥款 |
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土地出讓業(yè)務支出 |
216.9 |
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納入預算管理的非稅收入撥款 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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三、專項收入撥款 |
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其他一般公共服務支出 |
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四、基金收入撥款 |
237.55 |
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五、上級補助收入撥款 |
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(公共安全支出 |
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六、其他收入撥款 |
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教育支出 |
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科學技術支出 |
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文化體育與傳媒支出 |
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資源勘探電力信息等支出 |
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國土海洋氣象等支出) |
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二、住房保障支出 |
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住房改革支出 |
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住房公積金 |
20.65 |
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本年收入合計 |
237.55 |
本年支出合計 |
237.55 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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二十、結轉下年 |
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上年結轉和結余 |
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收入總計 |
237.55 |
支出總計 |
237.55 |
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2015年部門“三公”經(jīng)費預算表 |
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單位名稱:婁底市城市建設投資管理辦公室 |
單位:萬元 |
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項目 |
本年預算數(shù) |
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合計 |
7 |
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1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 |
5 |
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3、公務用車費 |
2 |
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其中:(1)公務用車運行維護費 |
2 |
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(2)公務用車購置 |
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
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